Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Декларация продажа через личный кабинет налогоплательщика». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
- Бланки декларации 3-НДФЛ
- Заявление на налоговый вычет (бланк и образец)
- Заявление на распределение имущественного вычета
- Заявление работодателю — стандартный вычет на детей
- Заявление на отказ от вычета на ребенка в пользу супруги
Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика
- Как узнать номер инспекции
- Как узнать ОКТМО для декларации
- Узнать кадастровый номер
- Как узнать свой ИНН
- Узнать вычет по предыдущим годам
- Как сохранить Декларацию в PDF
- Как узнать свой номер счета
- Как узнать почтовый индекс
- Что такое налоговый вычет
- Кто имеет право на вычеты
- Срок подачи 3-НДФЛ на вычет
- Сколько ждать налоговый вычет
- Как подать 3-НДФЛ в налоговую
- Как подать через личный кабинет налогоплательщика
- Как сделать электронную подпись
- Как получить справку 2-НДФЛ
Интерфейс нового кабинета преобразился и стал интуитивно понятен: подать декларацию элементарно. Для большего понимания, есть смысл разбить весь алгоритм на блоки, действуя последовательно.
Сначала создаем электронную подпись (о том как это делать читайте здесь). Если вкратце — нажимаем в личном кабинете на свое ФИО и попадаем в раздел с информацией о себе. Листаем вкладки до подпункта «получить ЭП». Самым рациональным и наименее трудозатратным будет выбрать «хранить ЭЦП в базе ФНС». После придумываем пароль, ждем когда завершится генерация. После этого приступим к отправке декларации.
Чтобы оформить и отправить декларацию КНД 1151020 с запросом на частичное возмещение средств, нужно загрузить готовый бланк либо заполнить формуляр в программе. Для загрузки используется документ, который заполнен на ПК либо в программном обеспечении, которое предлагает сайт ИФНС — «Декларация». Это ПО помогает безошибочно вводить данные, автоматически рассчитывает показатели и формирует документацию в необходимый формат. Если же при заполнении в программе возникли ошибки, то на этот случай в интерфейсе есть кнопка «Проверить». Когда ПО обнаружит ошибки, предупредит о них.
Чтобы загрузить или создать новый бланк, резиденту нужно:
- Перейти в раздел «Жизненные ситуации», который находится под шапкой страницы.
- Выбрать вкладку «Подать декларацию 3-НДФЛ».
Создать КНД 1151020 возможно тем же путем: вкладка с Жизненными ситуациями ⇒ Подача формуляра для НДФЛ. Далее нужно выбрать «Оформить новый бланк». Для оформления КНД 1151020 к возмещению требуется:
- Заполнить титульник: указать номер ФНС, в которую направлен бланк, выбрать год, за который оформляется 3-НДФЛ, ответить на вопросы.
- Выбрать тип вычетов. Для этого нужно пропустить пункт выбор доходов.
- Заполнить сведения в выбранном вычете, в примере: наименование, номер, тип номера жилища, признак резидента, который предлагается в списке при нажатии на стрелочку в строке.
- Указать адрес и другие данные о жилом объекте: вариант приобретения, дату регистрации собственности, сумму покупки.
- Нажать кнопку «Далее». Программа автоматически подсчитает сумму к выплате. Если цифра непонятна, то объяснение появится при нажатии на стрелочку в конце строки.
- Прикрепить необходимую документацию, нажать «Сформировать» и «Далее».
- Теперь можно увидеть номер запроса и список приложенных бумаг. Затем ввести код ЭП, затем нажать на «Подтвердить указанную информацию и отправить».
Система повторит шаги: успешная отправка ⇒ предложение подать заявление.
3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика
Ситуаций, когда человек сталкивается с необходимостью уточнения информации, отраженной в 3-НДФЛ, немало, например:
- наличие механических ошибок;
- при обнаружении дополнительных чеков позднее;
- вы забыли о наличии объекта налогообложения или проведенной операции;
- поняли, что допустили математические неточности в расчетах;
- узнали о наличии прав на получение имущественного или социального вычета.
Уточненная декларация подается и в случае, если данные по сделкам заполнены неверно, к примеру, вместо ФИО продавца или покупателя было указано просто слово «продажа».
Ошибки могут быть обнаружены и самим гражданином, и специалистом ФНС при проведении проверки.
К сожалению, налогоплательщики не застрахованы от ошибок. К счастью, закон предусматривает возможность их исправления. И, если вы допустили промах при подготовке отчетности, действовать нужно по следующей схеме:
- Подсчитайте, какие последствия имела ошибка. Если вы недоплатили средства в бюджет, корректировка декларации 3-НДФЛ за прошлый год обязательна, если нет – выполняется по желанию;
- Отредактируйте новый документ, используя ту форму, которую вы заполняли изначально;
- Направьте бумагу в инспекцию – сделать это можно лично, почтой или через личный кабинет, при необходимости следует приложить справки, подтверждающие ваши расчеты, которые не были использованы ранее;
- Доплатите налог в бюджет, если изначально вы внесли меньшую сумму.
Исправить декларацию можно и после отправки, причем ст.81 НК РФ предусматривает возможность уточнения данных несколько раз – для забывчивых или невнимательных налогоплательщиков.
Если вы самостоятельно подготавливали первичный отчетный документ, трудностей при заполнении уточненной декларации не возникнет. Как ее корректировать?
- заполните персональные данные о себе, включая ИНН, ФИО, отчетный период;
- укажите корректирующий номер – при подаче уточнений впервые – «1», при повторном обращении код корректировки – «2»;
- заполните все пункты, по которым вы получали доходы и производили расходы, так, будто вы делаете это впервые, проставляя верные данные;
- укажите дату, подпишите документ.
К 3-НДФЛ следует приложить чеки или другие документы, которые первоначально не были поданы в ФНС.
Предоставление уточненной документации осуществляется так, как и подача декларации впервые. Налогоплательщик может воспользоваться любым способом:
- лично обратиться в территориальный орган;
- делегировать обязанность представителю по доверенности;
- направить документы почтой;
- сделать корректировку в личном кабинете, здесь же прикрепив документы.
В день подачи скорректированной декларации нужно уплатить налог во избежание начисления пени!
При подаче 3-НДФЛ через ЛК необходимо отслеживать статус отправления – в течение 3 суток декларация регистрируется в инспекции.
Чтобы работать с личным кабинетом и здесь заполнить корректирующую декларацию 3-НДФЛ, нужно иметь цифровую подпись – если она отсутствует, в приеме документов откажут.
Как подать декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика
Если неправильно заполнил декларацию 3-НДФЛ онлайн, то можно подать корректировочную тем же способом — в «Личном кабинете» либо на бумажном бланке. Форма и способ подачи не влияют на результат — они тождественны.
Если и уточненный отчет окажется с ошибками, при подаче нового вы не только исправляете противоречия и ошибки, но и таким образом аннулируете корректирующие декларации 3-НДФЛ — все, которые были поданы прежде за этот же период. но
Пример 2
Николаев Игорь подал декларацию за 2018 год в связи с продажей недвижимости, которой владел менее 3 лет. Выручка от сделки — 3 000 000 рублей. Он воспользовался имущественным вычетом в размере 1 000 000 рублей. Но затем решил предъявить расходы — 2 000 000 рублей.
Чтобы исправить ошибку в декларации 3-НДФЛ онлайн, следуйте инструкции:
-
- Войдите в своей «Личный кабинет».
-
- Откройте вкладку «Жизненные ситуации».
- Переходите к странице для представления отчета.
- Здесь вы можете заполнить его онлайн либо загрузить форму, заполненную в программе.
- Если заполнять онлайн, то вам нужно пройти 7 шагов.
- На первом же этапе вам нужно вносить изменения — на вопрос об очередности подачи нужно ответить «Нет».
- Появится строка для указания номера корректировки. Ставьте «1», если это ваша первая уточненная форма за этот период.
- Выберите доходы.
- Вычеты — если они у вас есть.
- Добавьте доходы — сначала источник.
- Выберите признак источника. Если ваш покупатель — обычный гражданин, то он — физическое лицо.
- Укажите имя покупателя.
- Потом сами доходы — в точности, как в первом отчете.
- Выручка имеет код 1510.
- Здесь осуществляется основная корректировка — изменение вычета. Вместо вычета по ст.220 выбирается вычет в виде расходов.
- Укажите расходы.
- Поверьте итоги и нажмите на кнопку «Далее».
- Если у вас нет вычетов, пропускате 5-ый шаг.
- Посмотрите итоги.
- Получившийся отчет можно увидеть в виде бланка. Он будет отличаться другим номером корректировки — «1».
- С помощью электронной подписи вы можете сразу отправить отчет в ИФНС.
Обязательно прикрепите документы перед отправкой, иначе инспекция не подтвердит ваше право на вычет.
Условно можно выделить следующие сроки для представления уточненного отчета:
- до наступления крайнего дня подачи — в случае 3-НДФЛ это первый рабочий день мая;
- до наступления крайнего дня уплаты налога — подоходный налог уплачивается до 15 июля включительно;
- до обнаружения инспекцией ошибок и фактов неполноты сведений;
- до выездной налоговой проверки.
Если корректировка касается отчета, в котором нет суммы к уплате, т. к. по вычетам, то уточнение возможно круглый год, как и подача первоначальной формы. Срочность касается только случаев, когда есть сумму к уплате в бюджет.
Первый срок — единственный, при котором вы не попадаете под ст.119 НК РФ. Во всех остальных случаях вы совершаете налоговое правонарушение — несвоевременное представление отчетности, однако по ст.81 НК РФ есть обстоятельства, освобождающие от санкций даже при этом.
Корректировка декларации 3-НДФЛ рассматривается столько же, сколько обычный отчет, — 3 месяца. В день приема вашей корректировки проверяющий инспектор прекращает камеральную проверку старого отчета и начинает новую — по уточненной декларации.
В первую очередь необходимо заполнить декларацию с помощью программы “Декларация”. Если Вы этого еще не сделали, то рекомендую изучить следующую инструкцию:
Инструкция по заполнению налоговой декларации
После того, как Вы завершили заполнение декларации, ее нужно сохранить в формате xml. Сделать это довольно просто:
Нажмите на кнопку “Файл xml” в верхней части окна программы. После этого выберите папку, куда будет сохранен файл и нажмите кнопку “ОК”.
В качестве дополнительных выступают все документы, которые нужно приложить к декларации.
Например, при продаже автомобиля к декларации нужно приложить 2 договора купли-продажи (один о покупке автомобиля, а второй о продаже).
При получении вычета за обучение в автошколе в качестве дополнительных документов могут выступать договор об обучении с автошколой, кассовые чеки, лицензия автошколы, справка 2-НДФЛ, заявление на возврат НДФЛ.
Личный кабинет плательщика
Единственным промахом предпринимателей считается пропуск сроков сдачи или отправка в последний день.
Вопрос №1. Какие документы понадобятся для составления договора?
Чтобы пользоваться специальным сервисом, ИП необходимо предоставить:
- выписку о регистрации из Единого реестра;
- справку из статистики с указанием кодов деятельности;
- свидетельство из налоговой о постановке на учет в качестве плательщика налога ЕНВД;
- паспорт, ИНН;
- справки о регистрации во внебюджетных фондах.
Вопрос №2.
Как оформить бумажную версию декларации для подтверждения принятия документа в ФНС?
После распечатывания заполненного отчета, на нем ставится мокрая печать и все необходимые подписи.
Важно
Ее главным преимуществом является автоматическое обновление, которое происходит с учетом всех законодательных инноваций.
Данное программное обеспечение можно найти на официальном сайте ФНС. Программа «Декларация» совершенно бесплатна, и ее может скачать и установить себе каждый налогоплательщик.
С ее помощью можно заполнять такие формы отчетов, как 4-НДФЛ и 3-НДФЛ. После скачивания программы пользователю персонального компьютера нужно воспользоваться инструкцией по установке, чтобы протестировать ее работу.
К преимуществам этого программного обеспечения можно отнести функцию исправления ошибок еще в процессе заполнения отчета.
При необходимости сервис поможет посчитать подоходный налог и другие обязательные платежи и сборы.
- В процессе отправки налоговой декларации ответственное лицо указывает текущую дату, поэтому для компании неважно, в какой день отчет получит контролирующий орган.
- Вся коммерческая информация субъектов предпринимательской деятельности, пользующихся сервисом, надежно защищена, так как передача данных осуществляется по надежным каналам.
- Каждый отчет, отправляемый посредством интернета, заверяется электронной подписью, которая выступает в качестве дополнительной защиты.
Несмотря на такое количество преимуществ, у этого метода подачи отчетов есть несколько недостатков. Например, после отправки отчетности ответственному лицу необходимо будет прийти в ФНС, чтобы на бланке компании поставили подпись и штамп, свидетельствующие о приемке.
- на строках, которые не требуют заполнения, необходимо ставить прочерк.
Декларация о доходах состоит из титульного листа и 2-х разделов. Рекомендуется начинать заполнение именно с конца, т. е. с раздела №2, затем переходить к заполнению раздела №1, и только потом к титульному листу. Для заполнения бланков понадобятся следующие данные:
- ИНН;
- номер налоговой инспекции;
- свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции;
- выписки из банка, которые подтверждают уплату налогов;
- номера ОВЭД, ОКАТО, КБК.
Заполнение вручную делается следующим образом:
- Рассчитывается итоговый годовой доход, для этого необходимы все бухгалтерские записи.
- На первом листе указывается номер ИНН и год, за который ведется отчет.
В ЛК можно заполнить онлайн налоговую декларацию 3-НДФЛ или скачать программу «Декларация» на сайте, заполнить в ней и потом загрузите файл для отправки через ЛК.
Чтобы отправить декларацию, заполненную в программе «Декларация», надо выбрать способ подачи «Отправить декларацию, заполненную в программе» и год, за который подаются сведения. Затем добавьте файл формата «.xml», который был сформирован программой. Прикрепите все подтверждающие документы.
Если будут присутствовать ошибки в декларации или прикрепленных файлах, то высветится уведомление, согласно которым надо исправить.
Затем нажмите «Подтвердить и отправить».Как подать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика
Налоговую декларация 3-НДФЛ отправить через ЛК можно только с помощью электронной подписи. Без нее отправить не получится.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) подтверждает достоверность документа, который направляется через электронные каналы связи. ЭЦП заменяет вашу собственноручную подпись и позволяет идентифицировать физическое лицо.
Если у вас есть усиленная квалифицированная электронная подпись, полученная через Удостоверяющий центр, то ее необходимо зарегистрировать в ЛК налогоплательщика.
Все сформированные декларации будут отражаться у вас в ЛК.
Если вы сразу не успели заполнить всю форму, то ее можно сохранить и продолжить позднее.
Посмотреть все сохраненные и отредактировать сведения декларации можно в разделе «Жизненные ситуации» — «Подать декларацию 3-НДФЛ».
Внизу страницы будет перечень ваших деклараций — переданных, а также сформированных онлайн и сохраненные в качестве черновика.
Для редактирования, нажмите справа «Редактировать» и можете продолжить вносить сведения. В завершении не забудьте сохранить все обновленные данные.
При формировании 3-НДФЛ, иногда могут возникать ошибки.
- Не прикрепляются подтверждающие документы. Возможная причина может быть в превышении размера файла или не тот формат загружаемого файла. Попробуйте сжать файл, разбить на несколько частей или сохранить в другом формате.
- Не отображается декларация в списке. Возможно она не была сохранена. Создайте заново и не забудьте сохранить.
- В случае незаполнения обязательных полей, тоже могут возникнуть ошибки и декларация не отправится. Проверьте, чтобы все обязательные поля были заполнены.
- Не генерируется электронная подпись. Если прошло более суток, то попробуйте создать заново. Ошибки могут возникать из-за перегруженной системы, плохой связью интернета. Можно попробовать сформировать поздно вечером или рано утром, когда меньше пользователей.
В любом случае, вы можете обратиться в техподдержку, написав сообщение в ЛК на сайте в разделе «Жизненные ситуации» — «Прочие ситуации».
Декларация 3-НДФЛ о полученных доходах подается до 30 апреля следующего года за предыдущий.
Подать на налоговый вычет можно в любое время за предыдущие три года.
Каждый вид вычета имеет определенный максимальный размер.
Для отправки декларации сгенерируйте электронный ключ подписи.
Прикрепляйте документы в нужном формате и соблюдайте размер файла.
Распорядиться переплатой налога можно в ЛК — написать заявление на возврат или зачесть в счет других налогов.
Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика?
Налоговую декларацию нужно подать лишь в том случае, если в прошлом году Вы продали машину, которой владели менее 3-х лет.
Примечание. Срок владения рассчитывается по фактическому времени нахождения в собственности.
Например, если машина была куплена 1 июля 2016 года и продана 30 июня 2019 года, то она находилась в собственности меньше 3-х лет и декларацию следует подать.
Если та же машина продана 2 июля 2019 года, то декларацию подавать не нужно.
Отсчет ведется по датам, указанным в договорах купли-продажи, а не по датам регистрации автомобиля в ГИБДД.
В начале этой статьи речь шла о том, что декларацию необходимо подать до 30 апреля. Если водитель не подал декларацию о продаже машины вообще либо не уложился в указанные сроки, то на него будет наложен штраф (налоговый кодекс часть 1):
Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)
1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
Размер его не меньше 1 000 рублей.
Отмечу, что на практике для заполнения декларации Вам потребуется не более 30-40 минут. Так что не откладывайте эту несложную процедуру.
В завершении данной статьи хочу напомнить, что правила подачи декларации практически ежегодно изменяются. Сегодня была рассмотрена налоговая декларация при продаже автомобиля, подаваемая в 2020 году. Возможно, в последующие годы форма декларации претерпит изменения и порядок оформления будет иным. Так что если Вы читаете эту статью после 2020 года и заметили в ней несоответствия, обязательно напишите об этом ниже в комментариях.
Удачи на дорогах!
После выполнения предыдущего пункта система перенаправит Вас на веб-страницу по заполнению декларации. Обратите Ваше внимание на то, что Вам будет предложено два варианта данного документа. В варианте №1, Вы формируете абсолютно новый документ. Во втором, направляете уже сформированную декларацию. Нам нужно выбрать второй вариант и отправить уже готовый документ.
При желании Вы можете узнать, что в данный момент происходит с декларацией и в каком виде Ваш документ был направлен в налоговую службу. Для этого Вам необходимо выбрать: декларация по форме 3-ндфл. Спуститься вниз страницы. Там Вы увидите список деклараций. Если напротив документа стоит зеленая галочка с надписью «получена квитанция о приеме», значит декларация успешно доставлена в ИФНС.
Как только документ дойдет до инспекции, Вам будет предоставлена возможность отследить ход камеральной проверки. Чтобы это сделать Вам следует снова зайти в раздел декларации 3-ндфл, точно так же как мы это делали в шаге No8. В данном разделе Вы увидите, что отправленный Вами, несколько дней назад, документ успешно размещен в федеральной налоговой службе. В 4-м столбце указан статус камеральной проверки. Если по истечению 3-х рабочих дней в столбце отсутствует запись «Зарегистрирована в налоговом органе», то Вам незамедлительно следует связаться с налоговой.
Как подать уточненную декларацию 3 ндфл через личный кабинет
Лица, которые взяли в инспекции карточку со сведениями авторизации, входят в кабинет стандартным способом. Указания и дополнительная информация, которые пояснят последовательность действий, напечатана на карте. При авторизации из карты в форму вводят данные:
- Идентификационный номер налогоплательщика.
- Первичный пароль.
- Нажимают «Войти».
Первичный пароль работает на протяжении тридцати дней с даты регистрации учётной записи. Если его не поменять, то система заблокирует вход в учётку. Восстанавливается доступ обращением в ИФНС. Такие правила установили для безопасности и защиты конфиденциальности граждан. Строгих установок по смене комбинации на будущее нет, изменяют его по личному побуждению.
Сведения по уплатам, начислениям, налогам и взносам постоянно обновляются и сохраняются в профиле налогоплательщика. Главные данные выводятся на стартовую страницу кабинета. Чтобы увидеть подробную информацию выбирают графу «Переплата / Задолженность». Подраздел отобразит данные по налогам, штрафам и пени на текущий период.
В реестре базы данных Федеральной службы судебных приставов каждый гражданин располагает правом проверить поступление информации о себе. Перейдите на сайт, выберите поиск по физическим лицам, заполните данные:
- Определите территориальный орган.
- Введите ФИО.
- Отметьте дату рождения.
- Инициируйте поиск кнопкой «Найти».
Информация по текущим начислениям размещается в параграфе переплат и задолженностей. Сервисом подключена опция оплаты онлайн сразу по счёту:
- Отметьте пункты задолженностей.
- Внизу списка кликните «Оплатить задолженность».
- Выберите оплату на сайте банковской картой.
- Используйте подсказки, которые покажет экран.
Сдать декларацию енвд через личный кабинет
Услуги ЛК налогоплательщика не ограничиваются контролем и оплатой налоговых начислений. Физлицам доступно после авторизации в систему:
- Сведения по владению недвижимостью и транспортными средствами.
- Архивные данные о начислениях и платежах в ФНС.
- Свежие данные по долгам и переплатам.
- Получение квитанций, уведомлений, документов.
- Сервис онлайн платежей.
- Подача деклараций.
- Контроль статуса камеральной проверки.
- Удалённое взаимодействие с налоговыми службами.
Полное сопровождение «Под ключ» 3 500 рублей (одна декларация), 4 500 рублей (от 2-х до 4-х деклараций включительно), подаваемых в одном году.
Расчет и подбор способа оптимизации налога с продажи недвижимости 2 500 рублей.
Заполнение декларации с продажи квартиры, машины (1 декларация) 1 200 рублей.
Заполнение декларации на вычет с покупки квартиры, в том числе, с процентами по ипотеке, если жилье брали в ипотеку 1 200 рублей.
Заполнение декларации с продажи и покупки (квартиры, машины) 1 500 рублей.
Заполнение декларации только на вычет с обучения, либо на вычет с лечения,
либо на вычет с ИИС 900 рублей.
Если дополнительно необходимо учесть в декларации вычет с обучения и другие, то добавляется 300 рублей. Например, декларацию необходимо подать с продажи квартиры и на вычет по обучению ребенка, цена вопроса 1 500 рублей (1 200 + 300).
Проверка самостоятельно заполненной в личном кабинете налогоплательщика декларации 3-НДФЛ стоит 1 000 рублей.
Услуга по заполнению декларации включает в себя:
- заполнение декларации 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика,
- прикрепление документов в представленном Вами варианте
- и отправку в ИФНС через личный кабинет налогоплательщика.
Полное сопровождение (онлайн) по подаче декларации до результата по системе: «Все включено»:
- консультации для Вас,
- заполнение декларации в личном кабинете,
- прикрепление документов, в том числе, формирование представленных Вами фото в единый читабельный документ,
- подготовка необходимых заявлений, например, о распределении между супругами, о возврате вычета с указанием реквизитов,
- отправка декларации через личный кабинет налогоплательщика,
- переписка со службой технической поддержки при наличии сбоев,
- переписка с налоговой, в том числе, подача жалоб, по поданной декларации
Срок оказания услуги по заполнению декларации 2 суток с момента оплаты и представления всех необходимых документов.
На время проведения технический работ на сайте личного кабинета налогоплательщика срок оказания услуги продлевается.
Сроки оказания услуги по полному сопровождению — до получения результата.
Как подать декларацию 3-НДФЛ в электронном виде через личный кабинет
В статье 216 Налогового Кодекса РФ написано, что для НДФЛ, который возвращается с покупки квартиры, налоговым периодом является календарный год.
Нельзя подать декларацию по форме 3-НДФЛ за три или два года в одном документе, одна декларация — 1 календарный год.
Следовательно, если Вам необходимо вернуть уплаченный налог за несколько лет, то подавать придется декларацию за каждый год, с которого Вы возвращаете вычет.
В 2020 году, по общему правилу, можно вернуть налоги за следующие календарные года: 2019, 2018, 2017.
Количество деклараций зависит только от календарного года, за который Вы планируете вычет вернуть, а не от показателей. Если просто, то в декларации 3-НДФЛ за 2019 год Вы отображаете все операции, которые у Вас были в 2019 году: расходы на лечение, обучение, продажа машины (продажа квартиры), покупка жилья с которого вычет желаете вернуть.
Однако, если лечение (оплата по нему) у Вас было в 2018 году, а продали квартиру в 2019 году, то это уже 2 разные декларации, одна — за 2018 год, другая — за 2019 год.
В 2020 году декларацию с продажи квартиры, машины, получения иного дохода, по которому необходимо 3-НДФЛ сдать, подается в срок до 30 апреля 2020 года (включительно).
Декларации 3-НДФЛ на получение налогового вычета с покупки квартиры, дома, земельного участка, лечение, обучения, страхования, ИИС можно подать до конца года. Однако, следует учитывать, что чем раньше подаешь, тем быстрее возвращаешь денежные средства.
Получение отрицательного ответа при приеме электронных документов не исключается, как и при предоставлении налоговой декларации на бумажных носителях. Отчетность не будет принята если:
- Заявитель не заверил электронно-цифровой подписью сданные отчеты.
- В документах были найдены ошибки и недочеты.
- Отчетность была подана через сторонние не зарегистрированные каналы.
- Отсутствует возможность распознавания налогоплательщика.
Как заведено, каждый гражданин и предприниматель должен подавать в налоговую информацию о своей деятельности. По причине загруженности государственной инспекции, систему сдачи отчетности упростили. Отправить декларацию стало проще. Пользователи сети Интернет имеют возможность сдать отчетность вне общей очереди, не выходя из дома или офиса. Единственное требование остается неизменным – отчеты подаются правильные. Без ошибок и своевольного занижения уровня реального дохода.
Для создания ИП, регистрации юридического лица и предпринимателя необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте. Для этого следует зайти на официальный портал и выбрать «Личный кабинет» в правом верхнем углу. Щелкнув на иконку, пользователь перейдет на новую страницу. Нужно прокрутить страницу и найти «Зарегистрируйтесь» внизу страницы. В ходе регистрации обязательно указывается фамилия, имя, мобильный телефон, почтовый ящик. Теперь следует нажать «Зарегистрироваться». На указанный номер придет СМС с кодом для подтверждения. Проделав эти действия, пользователь создает упрощенную учетную запись.
Внимание! Для стандартной версии нужно указать ИНН и СНИЛС.
Для подтвержденного профиля, в котором доступно еще больше услуг, нужно подтвердить электронную подпись. Это можно сделать:
- онлайн для клиентов Тинькофф и ПочтаБанк;
- в МФЦ.
Когда учетная запись подтверждена, пользователь приступает к созданию ИП. Если статус индивидуального предпринимателя уже получен, следующий шаг на пути к сдаче отчетности через «Госуслуги» может быть пропущен.
Как заполнить декларацию 3 ндфл в личном кабинете налогоплательщика?
Сдать отчетность ИП через «Госуслуги» можно. Этот сервис также может быть использован для получения огромного количества других услуг, связанных с ведением бизнеса. Есть еще два способа сдать декларацию: отправить онлайн на портале Федеральной налоговой службы, лично явиться в налоговую.
Остались вопросы?
Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):
Внимание! Юристы не записывают на приём, не проверяют готовность документов, не консультируют по адресам и режимам работы МФЦ, не оказывают техническую поддержку по порталу Госуслуг!
Как подать декларацию в налоговую через Интернет: способы
- Выбираем необходимую форму декларации, вносим всю информацию. Заполненную декларацию можно сохранить на компьютере.
- Индивидуальные предприниматели и юрлица указывают код отделения ФНМ, куда будет направлена декларация.
- Составляем заявку, прикрепляем к ней отчетный документ. Налогоплательщику нужно сохранить или записать ее номер.
- Осуществляем отправку отчета. После этого заявителю необходимо отслеживать статус обработки заявки в своей учетной записи на «Госуслуги.ру».
- После получения подтверждения от ФНС о получении декларации, ее бумажный носитель можно заверить печатью организации (для юрлиц и ИП) и подписью уполномоченного лица.
Декларация о доходах состоит из титульного листа и 2-х разделов. Рекомендуется начинать заполнение именно с конца, т. е. с раздела №2, затем переходить к заполнению раздела №1, и только потом к титульному листу. Для заполнения бланков понадобятся следующие данные:
Как сдать налоговую отчетность через Госуслуги
Стоит заметить, что отправить отчетность в налоговую в электронной форме через портал Госуслуг могут физические лица, в то время как остальные услуги, например сдать отчетность ИП через Госуслуги, не получится, так как услуги не предоставляются через портал. Индивидуальным предпринимателям для сдачи отчетности в налоговую следует воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте ИФНС, либо подавать отчетность на бумажном носителе.
Дождавшись сообщения о том, что отправка была успешно осуществлена, пользователю остается отслеживать процесс камеральной проверки поданных документов. Сделать это можно в том же меню в строке Декларация по форме 3-НДФЛ. Проверка должна быть совершена в течение последующих трех месяцев. Об этом будет свидетельствовать появившийся в ходе проверки статус – Завершена. Вместе с этим в разделе Переплата/задолженность в главном меню личного кабинета может появиться сумма переплаты. Для ее перечисления на счет гражданина, пользователю необходимо отправить заявление на возврат.
Ориентироваться в тонкостях законодательства, оперативно получать ответы на злободневные вопросы, обеспечить малый бизнес нормативными документами и актуальными формами отчётности — главные задачи электронных государственных сервисов. Личный кабинет предпринимателя на ресурсах госслужб помогает быстро решать текущие вопросы, экономит время и деньги.
Похожие записи: