- Налоговое право

Отслеживание подачи документов в налоговую

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Отслеживание подачи документов в налоговую». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Просьба внимательно ознакомиться с информацией о подаче документов в электронном виде на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП), крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) и юридических лиц (ЮЛ) в электронном виде через сеть Интернет.

Налоговый вычет — не подлежащая обложению налога доходная часть граждан, или возврат определенной части ранее уплаченного НДФЛ в связи с имеющимися расходами, категория которых определена Налоговым кодексом (приобретение жилья, лечение, обучение и др.). Предоставляется он при соблюдении установленных законом условий. В случае возникновения такого права, налог будет начисляться с разницы между полученного в течение года дохода и суммой налогового вычета.

  • В пакет входит:
  • Консультация по вопросу получения налогового вычета
  • Подготовка документов:
  • — декларация по форме 3-НДФЛ за 1 год ( каждый последующий год +1000 руб.)
  • — заявление в ИФНС о возврате НДФЛ
  • — проверка перечня всех необходимых документов
  • — пакет документов на получение вычета
  • — опись передаваемых документов в налоговую
  • Направление всего пакета документов в налоговый орган
  • Отслеживание хода камеральной проверки
  • Общение с налоговым инспектором
  • В случае необходимости составление и подача уточненной декларации
  • В случае необходимости выезд в ИНФС
  • В случае необходимости составление и подача жалобы в ИФНС
  • Дополнительно оплачивается:
  • * Декларация за 2й и последующий годы – 1000 ₽ за 1 год (т.е. 3500 ₽ – вычет под ключ за 1 год, вычет под ключ за 2 года – 4500 ₽)
  • В пакет входит:
  • Выезд к Клиенту на дом в пределах Санкт-Петербурга и ЛО (Мурино, Кудрово)
  • Консультация по вопросу получения налогового вычета
  • Подготовка документов:
  • — декларация по форме 3-НДФЛ за 1 год ( каждый последующий год +1000 руб.)
  • — заявление в ИФНС о возврате НДФЛ
  • — проверка перечня всех необходимых документов
  • — пакет документов на получение вычета
  • — опись передаваемых документов в налоговую
  • Направление всего пакета документов в налоговый орган
  • Отслеживание хода камеральной проверки
  • Общение с налоговым инспектором
  • В случае необходимости составление и подача уточненной декларации
  • В случае необходимости выезд в ИНФС
  • В случае необходимости составление и подача жалобы в ИФНС
  • Дополнительно оплачивается:
  • * Декларация за 2й и последующий годы – 1000 ₽ за 1 год (т.е. 5000 ₽ – вычет под ключ за 1 год, вычет под ключ за 2 года – 6000 ₽)
  • Трата времени на изучения законодательства
  • Трата времени на изучения инструкций для заполнения форм деклараций
  • Поиск ответов на вопросы «когда сдавать», «как сдавать», «куда сдавать»
  • Отказ в получении налогового вычета по причине неправильного заполнения декларации и заявления
  • Отсутствие всех необходимых документов
  • Вызовы в налоговую в связи с проведением камеральной проверки
  • Отказ по результатам камеральной проверки – по истечении 3х месяцев
  • Подача заново исправленной декларации, ожидание еще 3х месяцев проверки…

Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве — (Единый центр регистрации)

  • Сжатые сроки процедуры. Мы уверены в своевременном выполнении всех необходимых действий.
  • Подготовка декларации 3-НДФЛ, заявления, пакет документов для подтверждения основания получения вычета
  • Если отсутствуют какие-то документы – помогаем их восстановить, запросить
  • Экономия времени. При направлении пакета документов в налоговую инспекцию необязательно участие заявителя. Специалисты решают все вопросы и проблемы самостоятельно.
  • Контроль хода камеральной проверки, общение с налоговым инспектором
  • В случае задержки выплаты ваших средств по вине налоговой — пишет и подаем жалобу в налоговую
  • Сопровождаем вас на всех этапах проверки до получения вами денег
  • Наши специалисты помогли вернуть нашим клиентами около 13 млн руб. налогов за последний год.
  • Юридическая консультация, помощь в выборе оптимального решения вопроса.
  • Анализ представленных документов и конкретной ситуации.
  • Составление налоговой декларации по форме 3–НДФЛ.
  • Подготовка заявлений о перечислении денежных средств на счет налогоплательщика.
  • Расчет налога (НДФЛ) к возмещению.
  • Формирование пакета документов, необходимого для подачи в налоговую инспекцию.
  • Подача пакета документов в налоговую инспекцию почтовым отправлением, отслеживание поступления документов в налоговую инспекцию.
  • Отслеживание хода камеральной проверки и перечисления денежных средств.
  • Поездки в налоговую для решения спорных ситуаций, написание жалобы, если деньги не поступают из-за проволочек в работе ФНС.

В 2019 году Оформление налогового вычета и заполнение 3-НДФЛ производится за 2018, 2017, 2016 года, а для пенсионеров дополнительно еще и за 2015 год.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ, ЖИЛОГО ДОМА, КОМНАТЫ:

  • Копия паспорта.
  • Копия ИНН.
  • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (с каждого места работы) (оригинал).
  • Копия договора о приобретении жилья.
  • Копия свидетельства на право собственности на жилье (при покупке) или акт о передаче жилья налогоплательщику (при участии в строительстве).
  • Копии платежных документов, подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки, платежные поручения о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, расписка в получении денежных средств (в том числе в простой письменной форме) и другие документы).
  • Реквизиты счета Клиента (для перечисления денежных средств).

Если покупка производилась с использованием кредитных средств (в ипотеку):

  • Копия кредитного договора.
  • Справка из банка об уплаченных процентах по кредиту (ипотеке).
  • Если при приобретении недвижимости заключался предварительный договор купли-продажи, ДДУ и др., то необходима копия соответствующего предварительного договора.

Cпособ проезда:

  • ст. м. «Волоколамская», автобус № 837 до остановки «Таксомоторный парк», маршрутное такси № 441.
  • ст. м. «Сходненская», 1-й вагон из центра, маршрутное такси № 368; последний вагон из центра, автобусы № 678, № 199.
  • ст.м «Тушинская», последний вагон из центра, автобусы № 2, № 266 до ост. «пл. Трикотажная»; автобусы № 88, №177 до остановки «17 Таксомоторный парк».

Очередь в 46-й налоговой управляется электронной системой, поэтому для подачи или получения документов необходимо взять талон (квитанцию) в терминале. Талон содержит информацию о Вашем номере и Вам необходимо следить за продвижением очереди на электронном табло (таких табло в залах ФНС достаточно много).

Чтобы взять необходимый талон нужно выбрать определенный раздел регистрационных действий. Ниже приведен список возможных регистрационных действий.

Какие документы необходимы для подачи декларации 3-НДФЛ?

  • A — Подача документов для государственной регистрации одного юридического лица при создании.
  • B — Подача документов для государственной регистрации нескольких юридических лиц при создании.
  • F — Подача документов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации. Ликвидация юридического лица.
  • H — Подача документов, представляемых для государственной регистрации изменений одного юридического лица.
  • W — Подача документов, представляемых для государственной регистрации изменений нескольких юридических лиц.
  • T — Подача документов по предварительной записи.
  • X — Предоставление запроса для получения выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
  • K — Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
  • C — Выдача документов о государственной регистрации одного юридического лица.
  • D — Выдача документов о государственной регистрации нескольких юридических лиц.
  • Q — Выдача документов о государственной регистрации изменений, реорганизации, ликвидации юридического лица.
  • M — Выдача документов о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
  • Y — Получение срочных выписок из ЕГРЮЛ (после предоставления запроса).
  • Z — Получение выписок из ЕГРЮЛ (после предоставления запроса).
  • P — Выдача решений об отказе в регистрации юридического лица. Консультация по отказам.
  • E — Консультация по вопросам регистрации юридических лиц.
  • Регистрация ИП
  • Ликвидировать ИП (закрыть)

Перечень документов при подаче декларации 3-НДФЛ Налоговым кодексом не установлен. Но письмом ФНС РФ от 22.11.2012 № ЕД-4-3/[email protected] рекомендован единый порядок истребования налоговиками документов, подтверждающих право на вычеты.

Согласно этому письму, для подтверждения права на имущественный вычет необходимо приложить к декларации:

  • договор приобретения недвижимости в любой форме (купля-продажа, мена, участие в долевом строительстве и т. д.);
  • платежные документы;
  • документы на право собственности;
  • акт приема-передачи недвижимости (при получении объекта по договору долевого участия в строительстве);
  • заявление о распределении вычета между супругами (при необходимости);
  • кредитный договор и справку о выплаченных процентах (при заявлении к вычету процентов по ипотеке) и др.

Документы, необходимые для сдачи декларации 3-НДФЛ с правом на вычет, подаются одновременно с отчетом.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на имущественый вычет, читайте здесь.

Для подтверждения права на социальный вычет могут понадобиться такие документы:

  • копия договора на образование;
  • копия договора на лечение;
  • документы о перечислении благотворительных пожертвований;
  • платежные документы;
  • копия лицензии образовательного учреждения;
  • копия лицензии медучреждения;
  • рецепты о назначении лекарств (с обязательным указанием того, что они выписаны для налоговых органов);
  • документы, подтверждающие родство заявителя и обучаемого или проходившего лечение лица (при необходимости);
  • справка по форме 2-НДФЛ;
  • документ, подтверждающий очную форму обучения (при необходимости).

См. также:

  • «Декларация 3-НДФЛ на лечение»;
  • «Как оформить налоговый вычет на обучение (нюансы)».

ВАЖНО! Документы к налоговой декларации 3-НДФЛ с расходами на обучение обязательно включают копию лицензии или иного документа, подтверждающего право учреждения проводить обучение. Таким документом при отсутствии лицензии может быть устав, в котором подтверждается статус образовательного учреждения. Такое разъяснение дано в письме Минфина РФ от 30.12.2011 № 03-04-05/9-1133.

Подтверждающие документы для 3-НДФЛ зависят от того, с какой целью подается отчет. Список документов для подачи декларации 3-НДФЛ желательно приложить к отчету на случай, если в процессе камеральной проверки декларации потеряются некоторые бумаги.

Источники:

  • Налоговый кодекс РФ
  • Письмо ФНС РФ от 22.11.2012 № ЕД-4-3/[email protected]

Составляем опись документов в налоговую — образец

Опись документов для передачи в налоговую – образец будет представлен нижепо социальному вычету на лечение включает:

  • 3-НДФЛ;
  • справку 2-НДФЛ;
  • контракт на лечение;
  • справку из медучреждения об оплате лечения;
  • платежные документы, подтверждающие расходы на лечение (квитанции, чеки, платежки и т.д.);
  • документ, подтверждающий родство (по вычетам для близких родственников);
  • свидетельство о заключении брака (по вычетам для мужа или жены);
  • заявление на возврат (если опись и заявление не обобщены).

Можно ли не прилагать к 3-НДФЛ справку 2-НДФЛ, см. в сообщении.

Образец описи документов в налоговую по указанному вычету вы можете скачать на сайте.

Если плательщик хочет воспользоваться имущественным вычетом, например, по расходам на приобретение квартиры по договору долевого участия (далее — ДДУ), в описи он перечисляет:

  • 3-НДФЛ;

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет, узнайте здесь.

  • 2-НДФЛ;
  • ДДУ;
  • акт приемки-передачи;
  • платежные документы;
  • заявление на распределение вычета (по совместной или общедолевой собственности);
  • заявление на возврат НДФЛ.

Образец, как составить опись документов для налоговой, вам поможет разобраться с этим вопросом. Так, опись по имущественному вычету, совмещенную с заявлением на предоставление вычета, можно скачать на нашем сайте.

На сайте «Простые налоги» пользователь имеет возможность ознакомиться со статьями, написанными опытным экспертом, задать вопрос по тематике сайта и получить на него ответ эксперта. Ответ эксперта представляет собой его частное мнение по заданному вопросу, основанное на анализе и толковании норм действующего законодательства РФ и правоприменительных актов, носит информационный характер, не является обязательным для пользователя. Эксперт и администрация сайта ни при каких обстоятельствах не несут ответственности ни за какие убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, штрафные санкции и/или претензии третьих лиц, связанные с использованием ответов по заданным вопросам.

Налоговые инспекции вправе запрашивать документы у организаций и индивидуальных предпринимателей в рамках проводимых проверочных мероприятий. А именно, это истребование документов в рамках:

  • камеральной проверки;
  • выездной ревизии.

Кроме того, налоговики могут не проводить у лица проверку, но вправе запросить у него информацию в связи с другой проверкой (ст. 93.1 НК РФ).

Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги

Неисполнение или несвоевременное исполнение требования ИФНС о представлении документов – это нарушение законодательства РФ (ст. 106 НК РФ, ст. 2.1 КоАП РФ). За это установлена налоговая и административная ответственность:

Налоговая ответственностьАдминистративная ответственность
Штраф по статье 126 Налогового кодекса РФ составляет 200 руб. за каждый непредставленный (несвоевременно представленный) документ. Если в течение 12 месяцев уже имел место факт привлечения к ответственности за аналогичное правонарушение, то размер штрафа увеличится вдвое и составит 400 руб. (200 руб. × 2) за каждый непредставленный (несвоевременно представленный) документ ( ст. 114 НК РФ). За неисполнение (несвоевременное исполнение) требования о представлении документов по заявлению налоговой инспекции суд может применить к должностным лицам организации (например, к ее руководителю) административную ответственность в виде штрафа на сумму от 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ).

Если организация или индивидуальный предприниматель понимает, что представить в ИФНС документы в срок (10 дней) не выйдет, то в налоговую инспекцию нужно подать специальное уведомление о продлении срока их сдачи.

При этом сразу скажем, что исчерпывающего списка причин невозможности представить документы – не существует. Поэтому приводите любые обстоятельства, которые не позволяют компании передать документы вовремя. Например, отпуск или больничный главного бухгалтера. Также в качестве причины для продления вы можете указывать следующее:

  • запрос очень большого количества сведений (нельзя быстро сделать все копии);
  • необходимость дополнительного времени на доставку документов из филиала организации;
  • командировка генерального директора.

При этом имейте в виду, что в уведомлении нужно обязательно указать точную дату, к которой налогоплательщик доставит документы в ИФНС. В таком случае уведомление нужно подавать с кодом «10». Если же вы в принципе не можете исполнить требование по причине отсутствия документов (потерялись, сгорели, отсутствуют и т. д.), то ставьте код «20».

Форма уведомления о невозможности предоставления в налоговую документов в срок с 2017 года новая. Она утверждена приказом ФНС России от 25 января 2017 № ММВ-7-2/34.

Обязательно ли использовать именно этот бланк? Полагаем, что да. Однако некоторые юристы отмечают, что налоговики должны рассмотреть уведомление по существу, даже если оформить его в произвольном виде.

Дело в том, что применение неутвержденного бланка нельзя признать налоговым правонарушением. Исключением будет ситуация, когда электронное уведомление компания выслала в таком формате, что его невозможно прочитать.

Тогда налоговики будут не в силах с ним даже ознакомиться.

Далее приводим образец такого уведомления в 2018 году, который составлен по всем правилам. Его вы можете скачать в качестве примера:

Скачать (uvedomlenie-o-nevozmognosti-predstavit-dok-2018.doc)

Формирование налоговых документов для отчета перед налоговой службой России проводится в течение всего года. И потому необходимо составлять для себя календарь с датами сдачи пакета бумаг. Это позволит успевать сдавать все документы в срок и не получать штрафов.

Важно понимать, что не всегда отчетность необходимо передавать в ФНС РФ. В случае, когда такое требование нечем не мотивировано, стоит написать мотивационный отказ.

Поскольку такой документ существует и активно используется. Если же требование законно, но выполнить в срок его не получится, следует составлять ходатайство о продлении периода оформления бумаг.

Рассмотрение налоговой сферы деятельности напрямую связано с рядом терминов, смысл которых важно четко понимать:

Понятие Значение
Ходатайство Документ или же устное заявление, которое чаще всего используется в судебном процессуальном разбирательстве. Но возможно применение такой бумаги и в гражданских взаимоотношениях для применения тех же изменений в процессах и внесения требований, просьб
Налоговая служба Государственный орган, который занимается начислением налоговых сборов на разные сферы деятельности и занимается их востребованием, сбором. Этот орган осуществляет проверку работы всех коммерческих и государственных организаций
Заявление Документ, который используется в разных сферах жизни для правового регулирования предложений, требований и передачи информационного сопровождения
Налогоплательщик Физические или юридические лица, которые выступают в качестве налогового резидента в стране и совершают уплату налоговых сборов в государственный бюджет

Доверенность в налоговую составляется в простой письменной форме. Бланк этого документа содержит такую информацию:

  • наименование документа;
  • место (город) и дата выдачи документа (прописью). Без указания даты доверенность считается недействительной;
  • полное наименование организации, выписавшей данный документ, ее ИНН, КПП;
  • фамилия, имя, отчество лица, полномочия которого передаются;
  • фамилия, имя, отчество доверенного лица, его паспортные данные, место регистрации;
  • перечень предоставляемых прав;
  • срок действия документа;
  • подпись доверенного лица;
  • подпись и расшифровка подписи лица, выдавшего доверенность.

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Москва десятое декабря две тысячи тринадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии», ИНН 5020798703, КПП 502071001, в лице генерального директора Аниканова Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает главного бухгалтера Савельеву Татьяну Николаевну, паспорт серии 4259, № 574126, выдан ОВД Академического района г. Москвы, зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, 42, кв. 14 представлять интересы Общества в отношениях с Инспекцией ФНС России № 27 по г. Москве.

Для выполнения представительских функций Савельевой Татьяне Николаевне предоставляются следующие полномочия:

— представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность, заявления, запросы, письма, а также любые другие истребуемые налоговым органом документы;
— получать справки, требования, акты, решения по результатам проверки и другие документы, адресованные ООО «Инновационные технологии»;
— давать пояснения сотрудникам налоговой инспекции по вопросам, возникающим в ходе проведения налоговых проверок;
— совершать другие законные действия по вопросам, связанным с выполнением данного поручения.

Настоящая доверенность действительна по 31 декабря 2014 года (тридцать первое декабря две тысячи четырнадцатого года).

Подпись доверенного лица Т. Н. Савельевой Савельева удостоверяю.

Генеральный директор Аниканов В. А. Аниканов

Доверенность для налоговой может быть отменена лицом, выдавшем ее либо доверенное лицо само может отказаться от своих прав.

На подачу Р14001 дается всего 3 рабочих дня.
Если подавать бумажную форму — то только через нотариуса, а хочется быстро и просто подать в электронном виде.

У нас на организацию есть ЭЦП (по которой сдаем отчетность через СБИС), также у старого директора есть личный кабинет налогоплательщика.

Как подать Р14001 электронно и какие действия пошагово мне надо совершить ?

Буду благодарна за любую информацию или ссылки.

Налог ру — регистрация юр лиц — изменение в егрюл — электронно

Да, сдавать нужно от нового
где сделать ЭЦП на нового — в поисковик

А если например сегодня последний рабочий день старого директора — завтра уже первый рабочий день нового директора —

и сегодня отправить заявление Р14001 электронно ? можно так ?

А если например сегодня последний рабочий день старого директора — завтра уже первый рабочий день нового директора —

и сегодня отправить заявление Р14001 электронно ? можно так ?

А мне тоже интересно про электронные изменения. Если коды ОКВЭД менять, через СБИС, например, можно форму Р14001 отправить? И надо ли как-то решение учредителей прикреплять? Есть у кого-то опыт по электронной отправке изменений?

Последний раз редактировалось Ви; 30.11.2018 в 09:49 .

В бланк заявления вносятся сведения, которые изменяются по каким-либо причинам. Изменения соответствуют конкретной разновидности меняющейся информации.

Заполнению подлежат не все листы формы, а лишь заполняемые новой информацией.

Допускается вносить информацию при помощи ПК либо вручную пастой черного цвета большими буквами. Страницы нумеруются, сшиваются и удостоверяются нотариусом.

Независимо от заносимых в бланк данных, обязательно заполняются страницы:

  1. 001 – само заявление. В нем отражается информация о компании, содержащаяся в едином реестре ЮЛ, а также кодовое обозначение характера изменений.
  2. Страница Р – данные о заявителе — физическом лице, обратившимся с заявлением.

Остальные листы оформляются при возникновении необходимости внести новые данные.

В зависимости от проведения юридически значимых действий, будет отличаться и количество заполняемых листов. Например:

  • При смене директора либо сведений о нем в паспорте – формируется страница К. В ней указываются данные о его назначении или прекращении полномочий руководящего лица, сведения о таком субъекте, а также протокол о введении его в должность. Новую информацию о паспорте вносить не нужно, так как она поступает от миграционной службы и нет необходимости в участии юридического субъекта.
  • Выход учредителя. Используются листы В, Г, Д, Е, учитывая статус выбывающего члена общества. Когда его доля остается в компании с дальнейшим перераспределением, необходимо занести в страницу З новые данные об образовавшихся долях других членов.
  • Сделки с частями уставного капитала. При покупке составляются листы В, Г, Д, Е, применимые к положению приобретателя, и страница З. В такой ситуации заявителем может выступать руководящее лицо общества. К форме прикладываются решение о реализации доли, соглашение о продаже и платежная документация об оплате приобретения.
  • Изменение юридического адреса. Заполнению подлежит лист Б в соответствии с данными по КЛАДР и указывается индекс.

    Форма может использоваться и в иных ситуациях, когда требуется процедура регистрации производимой корректировки. Важно при этом соблюдать требования о том, что такие изменения не должны касаться уставных и иных документов организации.

    Скачать образец формы Р14001:

    Инструкция составления заявления по форме Р14001 содержится в приказе ИФНС России от 25.01.2012г. №ММВ-7-6\[email protected]

    Отслеживание хода проверки налоговой декларации в личном кабинете

    Форма 14001, актуальная в 2019 году, утверждена Приложением N 6 к Приказу ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/[email protected] Заявление Р14001 оформляется с учетом требований, определенных в разделе VII Приложения N 20 к Приказу ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/[email protected]

    Сокращения в форме Р14001 допускаются в части указания юридического адреса организации (п. 2.3 Приложения N 20 к Приказу ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/[email protected]).

    Заявление 14001 состоит из 51 страницы, но заполнять нужно только те листы формы, которые содержат вносимые в ЕГРЮЛ изменения. Пустые листы к заявлению прикладывать не надо (п. 1.11 Приложения N 20 к Приказу ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/[email protected]).

    Порядок заполнения формы Р14001 смотрите в отдельной консультации.

    Госпошлина при подаче формы Р14001 не уплачивается.

    При внесении изменений, касающихся перехода доли (части доли) в уставном капитале ООО, в регистрирующий орган вместе с заявлением также представляются документы, подтверждающие основание перехода доли (части доли) (п. 2 ст. 17 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ ).

    Через 5 рабочих дней со дня получения документов и заявления Р14001, налоговая служба выдает лист записи ЕГРЮЛ, подтверждающий факт внесения новых сведений об организации в госреестр (п. 1 ст. 8, абз. 5 п. 3 ст. 11, п. 3 ст. 18 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ ).

    При представлении заявления в ФНС лично, через представителя (по нотариально удостоверенной доверенности) или почтовым отправлением (с объявленной ценностью и описью вложения) подлинность подписи заявителя подлежит обязательному нотариальному заверению (п. 1.18 Приложения N 20 к Приказу ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/[email protected], п. 1.2 ст. 9 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ ).

    То есть заверение формы Р14001 у нотариуса требуется во всех случаях, кроме подачи заявления в электронном виде с электронной подписью.

    Как правило, заявителем при подаче формы Р14001 выступает руководитель организации. Его данные и укажите в листе Р формы Р14001 (ф.и.о., ИНН, дату и место рождения, данные паспорта и т.д.). Обязательно укажите электронный адрес.

    А что делать, если в организации произошла смена руководителя? Нужно подать форму Р14001. Какие листы заполнить – читайте в отдельной консультации.

    Если у компании меняются сведения, содержащиеся о ней в ЕГРЮЛ, то в регистрирующий орган необходимо сообщить о таких изменениях (п. 5 ст. 5 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ ). Для уведомления ФНС о новых данных об организации применяются две формы заявлений: Р13001 и Р14001 (Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/[email protected] ).

    Форма Р13001 заполняется в том случае, если произошедшие изменения влекут за собой поправки в уставе. Если в результате новых данных изменения в устав вносить не нужно, то оформляется форма Р14001. Также форма Р14001 применяется для исправления ошибок, обнаруженных в сведениях, содержащихся в ЕГРЮЛ (п. 1, п. 2 ст. 17 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ ).

    Подробнее про форму Р13001 читайте в отдельной консультации.

    Образец письма о продлении срока предоставления документов в налоговую

    Оно понадобится в любом случае, подается либо работодателю, либо в ФНС (это зависит от того, где получать тот или иной вид возврата налога).

    Есть 2 варианта заявления:

    1. В свободной форме — пишется, если получаете у работодателя.
    2. По унифицированной форме КНД 1112518 — для получения через ФНС РФ.

    Не путайте заявление с декларацией 3-НДФЛ, это разные документы.

    Она требуется по всем видам при подаче документов в ФНС. Эта справка содержит сведения о налогооблагаемом доходе человека за нужный год. На ее основании можно понять, сколько налога было уплачено и, соответственно, сколько получится вернуть.

    Копия паспорта

    Для оформления через налоговую инспекцию понадобится ксерокопия всех страниц паспорта. Заверять ее не нужно.

    Аналогично копии паспорта придется сделать ксерокопию свидетельства ИНН. Оно не требует заверения.

    Документы о праве на вычет

    В зависимости от того, какой вы получаете налоговый вычет, документы в 2020 году придется собрать те самые, которыми ваше право на него подтверждается.

    Краткий список:

    1. На детей — свидетельства о рождении + справка с работы второго супруга + свидетельство о браке.
    2. На себя — справка об инвалидности или удостоверение чернобыльца (участника боевых действий).
    3. На лечение — договор с клиникой + чеки на оплату + копия лицензии медицинского учреждения.
    4. На обучение — договор с учебным заведением + чеки + копия лицензии.
    5. По формированию накопительной пенсии — договор с НПФ + чеки или квитанции об оплате.
    6. При покупке жилья — свидетельство о праве собственности + договор купли-продажи + подтверждение оплаты. Если покупали в ипотеку, то договор ипотечного кредитования тоже нужен.

    Рассмотрим перечни документов подробнее.

    Чтобы получить налоговый вычет, следует подать в ИФНС все необходимые документы одним из способов на ваш выбор:

    1. Лично. С собой возьмите оригиналы всех необходимых документов и их копии.
    2. Через представителя. Для визита в инспекцию возьмите паспорт и доверенность на представление интересов.
    3. Почтой заказным письмом с уведомлением и описью вложений. Отправьте заверенные копии всех документов. На каждой копии поставьте подпись с расшифровкой, дату и надпись «Копия верна». Опись вложений не позволит затеряться каким-либо бумагам, а уведомление покажет, когда отправление было доставлено в налоговую.
    4. Через интернет. В этом случае воспользуйтесь порталом Госуслуги или официальным сайтом ИФНС. Для этого вам потребуется подтвержденная регистрация на сервисах. Для подачи документов с помощью средств цифровой связи потребуются их копии в электронном виде. То есть все бумаги придется отсканировать или сфотографировать очень четко.

    Как будут подаваться документы для налогового вычета, например за приобретение квартиры или доли в ней, решает каждый человек сам. Наиболее используемым вариантом по-прежнему является личное обращение в ИФНС. В этом случае можно сразу лично решить все возникшие вопросы.

    Как подать документы в налоговую электронно р14001

    Уточним некоторые моменты:

    1. Право возникает с года регистрации права собственности. Например, при долевом участии в строительстве право собственности на недвижимость возникает позже подписания договора на участие в строительстве.
    2. Право сохраняется, даже если квартира уже продана другому человеку.
    3. Вычет оформляют максимум за три предшествующих года.
    4. Его получают только за прошедшие годы. То есть в 2020 году нельзя вернуть деньги за пройденное в этом же году лечение. Но это касается только средств, возвращаемых непосредственно через налоговую.
    5. Пенсионеры вправе оформить его за четыре предшествующих года.

    Из всего перечисленного делаем вывод, что работающие официально граждане могут воспользоваться правом на имущественный вычет за 2017, 2017 и 2019 годы, а пенсионеры — за предшествующие четыре года — 2016, 2017, 2017, 2019 годы.

    Многие налоговые инспекции, при обращении к ним с внесением изменений в учредительные документы, требуют оформлять их так, чтобы с момента принятия участниками соответствующего решения, и до подачи документов, срок составлял не более 3 рабочих дней.

    Однако если внимательно почитать ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ИП», а именно п. 5 ст. 5, то там четко сказано, что по вопросам внесения изменений в учредительные документы, необходимо руководствоваться нормами главы VI этого же Закона.

    Если человек оплатил учебу (свою или близких родственников), то также можно включить расходы в социальный налоговый вычет и вернуть 13% от части потраченных средств или от полной суммы трат.

    Размер вычета за лечение и обучение общий – 50тыс.руб. за себя и 120тыс.руб. за родственников.

    Чтобы вернуть налог за обучение, в ФНС нужно подать следующий список необходимых документов:

    • 3-НДФЛ.
    • 2-НДФЛ.
    • Заявление о социальном вычете в связи с тратами на обучение.
    • Договор с образовательным заведением об оказании обучающих услуг — копия.
    • Лицензия заведения, подтверждающая право оказывать обучающие услуги гражданам.
    • Платежные документы.
    • Паспорт – копия.
    • Заявление на возврат налога.
    • Свидетельство о рождении ребенка – если оплачена учеба детей.
    • Справка об очном образовании – если вычет применяется в отношении детей.

    Срок подачи документов в налоговую также не ограничены.

    Дорогостоящие стоматологические услуги – не только те, за которыми прячутся цифры с большим количеством нулей в прейскуранте клиник. Это услуги, входящие в перечень Постановления Правительства РФ №201 от 19.03.2001. Из стоматологических услуг в списке содержатся: «Реплантация, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов» и «Реконструктивные, пластические и реконструктивно-пластические операции».

    Программа подготовки документов для государственной регистрации (ППДГР)

    • Бланки декларации 3-НДФЛ
    • Заявление на налоговый вычет (бланк и образец)
    • Заявление на распределение имущественного вычета
    • Заявление работодателю — стандартный вычет на детей
    • Заявление на отказ от вычета на ребенка в пользу супруги
    • Как узнать номер инспекции
    • Как узнать ОКТМО для декларации
    • Узнать кадастровый номер
    • Как узнать свой ИНН
    • Узнать вычет по предыдущим годам
    • Как сохранить Декларацию в PDF
    • Как узнать свой номер счета
    • Как узнать почтовый индекс
    • Что такое налоговый вычет
    • Кто имеет право на вычеты
    • Срок подачи 3-НДФЛ на вычет
    • Сколько ждать налоговый вычет
    • Как подать 3-НДФЛ в налоговую
    • Как подать через личный кабинет налогоплательщика
    • Как сделать электронную подпись
    • Как получить справку 2-НДФЛ
  • Пример: вы работаете и ваш доход облагается ставкой 13%, вы купили квартиру в 2015 году, и только в 2020 году решили получить имущественный вычет. В этом случае вы сможете подать декларацию 3-НДФЛ на вычет только за 2019, 2018 и 2017 года, так как 2015 и 2016 год не попадают в три налоговых периода, предшествующих году подачи заявления

    Что же касается стандартных налоговых вычетов то вы их можете получить даже раньше окончания календарного года обратившись к вашему работодателю, написав заявление (которое вы можете скачать перейдя по ссылке).

    Доходы физических лиц в России облагаются налогом. Эта норма распространяется и на доход, полученный при продаже квартиры. Однако при соблюдении ряда условий все собственники, желающие продать недвижимость, освобождаются от этих обязательств. Законодательство РФ устанавливает минимальный срок владения жильем. Если собственник его соблюдает, он не вносит налог на прибыль.

    Получение доходов от продажи квартиры должно быть задекларировано в обязательном порядке. Утаить сделку, если у объекта недвижимости официально сменился собственник, не получится. Поэтому каждый продавец жилья обязан в установленный законом срок оформить и подать налоговую декларацию.

    Направляют ее в отделение ФНС по месту жительства. Кроме декларации дополнительно потребуется собрать и представить небольшой пакет документов:

    1. Общегражданский паспорт.
    2. ИНН.
    3. Договор купли-продажи.
    4. Документы, подтверждающие факт передачи денежной суммы продавцу за квартиру.
    5. Документы, подтверждающие понесенные покупателем в ходе сделки расходы.

    Если продавец является налоговым резидентом, он имеет право на оформление налогового вычета, размер которого составляет 1 млн. руб. Заявление на его получение подается в ФНС, как правило, одновременно вместе с декларацией. В таком случае потребуется дополнительный пакет документов.


    Похожие записи: