- Новостройка

Бухгалтерия онлайн для ип на усн

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Бухгалтерия онлайн для ип на усн». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Поможет сэкономить

Есть закон, который позволяет уменьшить налог для ИП на УСН «Доходы». Мы будем рассчитывать страховые взносы и налоги так, чтобы вы заплатили минимальную сумму.

Всегда на связи

Задавайте вопросы по работе сервиса в любое время. У нас нет ботов и шаблонных ответов — с вами будут общаться реальные бухгалтеры. Они бесплатно проконсультируют вас и помогут во всём разобраться.

Онлайн-бухгалтерия для ИП

EnglishChineseEnglishChinese

© 1997—2020 ПАО Сбербанк.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.

Бухгалтерия для ИП на УСН значительно проще, т.к. необходимо сдать всего одну налоговую декларацию в год. Срок отчетности ИП на УСН в 2020 году без работников — 30 апреля, и в этот же срок надо уплатить годовой налог за вычетом авансовых платежей.

Вести бухгалтерию ИП при УСН Доходы 6% можно самостоятельно. На этом режиме учитываются только полученные доходы, налоговая ставка в общем случае равна 6%. По итогам каждого квартала надо заплатить авансовый платеж, который будет учитываться при расчете единого налога по итогам года.

Как вести бухгалтерию ИП при УСН Доходы минус расходы? Основной сложностью на этом налоговом режиме будет необходимость сбора подтверждающих расходы документов. Для того, чтобы налоговая инспекция приняла затраты, заявленные для уменьшения налоговой базы, надо правильно оформлять все документы. Признание расходов на УСН Доходы минус расходы практически аналогично признанию расходов для ОСНО. Это означает, что расходы должны быть экономически обоснованными и попадать в специальный перечень, указанный в статье 346.16 НК РФ.

ТОП-5 онлайн-бухгалтерий для ИП и малого бизнеса

Тарифы «Без сотрудников» «До 5 сотрудников» «Максимальный»
Стоимость, 1 месяц 833 p 1 624 p 2 083 p
Стоимость, включая опцию «Проверка контрагентов», 1 месяц 1 733 p 2 524 p 2 983 p

Работа через интернет или в программе на своем компьютере.

Понятный интерфейс, не требует знаний бухгалтерских терминов.

Проверка реквизитов контрагентов по ИНН/КПП по базе ФНС.

Удобные отчеты для принятия решений: по деньгам, долгам, товарам, доходам, расходам, анализ продаж и пр.

Контроль оплаты счетов, складской учет, простое изменение цен.

Поддержка УСН, ЕНВД, патентов и общей системы налогообложения для ИП (НДФЛ).

Простое выставление и оплата счетов, платежных поручений, продажи товаров и услуг, их печать, прием и отправка по эл. почте прямо в 1С:Предпринимателе.

Расчет налогов и составление отчетности с 50% скидкой в строгом соответствии с действующим законодательством.

Сервис для выбора наилучшего варианта налогообложения.

Оценка рисков налоговой проверки.

Загрузка курсов валют.

Гарантия сохранности всех документов в единой базе.

Расчет зарплаты и взносов «за себя» и за своих сотрудников.

Цены варьируются в зависимости от количества покупаемых модулей и точную цену могут сказать только поставщики.

Небо

Онлайн бухгалтерия Небо — инструмент для самостоятельного ведения учета. Вы собираете и вносите в программу первичные документы, закрываете месяц и формируете отчеты, а Небо автоматически отправляет их в налоговую, фонды и Росстат.

При заказе товара по будням до 15:00 и наличии товара на складе доставка осуществляется на следующий день или в любой удобный для Вас день и время (в т.ч. в субботу в пределах МКАД).

При заказе товара по выходным и наличии товара на складе доставка осуществляется во вторник или в любой удобный для Вас день и время (в т.ч. в субботу в пределах МКАД)

Срочная доставка в течение 2-4 часов осуществляется только при наличии товара на складе и свободного курьера.

Бухгалтерия для ИП и ООО от Сбербанк Бизнес Онлайн

Ваш заказ доставляет курьерская служба:

  • — Грастин (Москва и МО до 25 км от МКАД);
  • — ETGO (Москва и МО до 25 км от МКАД)
  • — Алгоритм (Москва и МО до 25 км от МКАД);
  • — CDEK (от 25км от МКАД и более);

Бесплатной доставкой можно воспользоваться только при заказе ККТ с полным комплектом услуг (касса под ключ)! При данном условии, бесплатно доставляется только касса.

Если клиент покупает ККТ с полным комплектом услуг + другой товар (весы, денежный ящик, счетчик банкнот, принтер этикеток, 10 коробок чековой ленты и т.д), то бесплатно доставляем только ККТ, доставку на все остальное клиент оплачивает отдельно.

Бесплатная доставка осуществляется по Москве на следующий день после её оформления. По МО (до 25 км от МКАД) — 1-2 дня. В день планируемой доставки Вам необходимо ответить на звонок курьера, иначе он будет вынужден перенести доставку на следующий день.

Если товар находится на нашем удаленном складе, а Вы хотите приехать и купить его, Вам необходимо связаться с менеджером и оформить доставку товара в наш офис. Укажите товар и количество, контактный телефон. Когда товар будет в нашем офисе, Вам перезвонит менеджер.

Если Вы хотите оформить доставку товара к Вам, то в заказе укажите товар и количество, на кого выписывать документы и контактный телефон. После этого с Вами свяжется менеджер, уточнит детали заказа, дату, время и точный адрес доставки.

Если при доставке кассового аппарата Вам необходим Договор на техническое обслуживание, то заранее сообщите об этом менеджеру!

Доставка производится в течение 1-2 дней, в зависимости от загруженности службы доставки.

Отправки в регионы производятся в течение 1-2 дней после получения предоплаты.

Положение о возврате или обмене товара физическими лицами(Положение составлено в соответствии со ст. 26.1 (Дистанционный способ продажи)

Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г.

1. Покупатель вправе отказаться от товара или обменять его на другой товар в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение четырнадцати дней.

2. Возврат или обмен товара осуществляется в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч.

3. Возврат или обмен товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (кассовый чек, квитанция об оплате товара).

4. Возврат или обмен товара производится Продавцом на основании заявления Покупателя на возврат товара, при условии предъявления паспорта.

5. Отсутствие у Покупателя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у Продавца.

Поддержка 24х7

Поможем в решении любых вопросов по подключению кассовых аппаратов и работе ОФД.

Минимальные затраты

Быстро и недорого поможем осуществить переход на новые правила применения ККТ согласно 54-ФЗ.

Индивидуальные настройки

Настраиваем аппаратное и программное обеспечение под каждого клиента, а также обеспечиваем регулярное обслуживание.

Работаем по всей России

Благодаря нашей сети партнеров доставка, подключение и обслуживание осуществляется в минимальные сроки.

У многих предпринимателей просто нет альтернатив при выборе налогового режима, им подходит только общий режим налогообложения (ОСНО). Например, если деятельность ИП в основном связана с выполнением работ или оказанием услуг для крупных компаний, применяющих общий режим налогообложения. Его особенность — наличие налога на добавленную стоимость (НДС), стандартная ставка которого сегодня составляет 20 %.

Если организации на ОСНО будут заказывать, к примеру, запчасти у ИП на УСН, то они не смогут получить НДС к вычету, значит, их расходы возрастут. Это, разумеется, никому не выгодно — зачем платить больше налогов, если можно сотрудничать с теми, кто работает с НДС и уменьшать сумму НДС к уплате в бюджет?

В кругу бухгалтеров даже есть популярный анекдот на эту тему:

Два опытных бухгалтера пытаются свести годовой баланс. Оба сильно устали. Вдруг первый спрашивает второго:
— Слушай, я забыл, а сколько месяцев-то в году?
Другой быстро отвечает, не отрывая взгляд от расчетов:
— Десять. без НДС.

Вернемся к тому, как вести бухгалтерию ИП на ОСНО. Здесь нельзя использовать полумеры и примерные цифры, поскольку тогда не получится правильно рассчитать НДС, который отдельно определяется для начисления и вычета.

Пример: ИП Васильев Антон Иванович производит столешницы к мебели. Предположим, что Антон Иванович продает их в большом количестве фирме «Кухня мечты», которая делает кухонные гарнитуры и продает их оптом в разные магазины. Фирма работает на ОСНО и платит НДС в бюджет. Допустим, она продает гарнитуров на 600 000 ₽ в месяц с НДС.

Налог на добавленную стоимость: 600 000 / 1,2 = 100 000 ₽.

Столешниц для этих кухонь было куплено на 120 000 ₽ с НДС (сумма налога 20 000 ₽). Тогда «Кухня мечты» должна будет заплатить в бюджет: 100 000 — 20 000 = 80 000 ₽.

Если бы Антон Иванович работал на УСН без НДС, то не факт, что он нашел бы партнеров в виде крупных компаний, поскольку последним невыгодно сотрудничать с «упрощенцами».

Также бухучет понадобится ИП на ОСНО в следующих случаях:

  • для всестороннего контроля и последующего анализа результатов хозяйственной деятельности — можно рассчитать коэффициенты ликвидности, оборачиваемости и другие, а потом сделать вывод о состоянии дел и выявить гипотетические точки роста;
  • чтобы иметь возможность поиска работы на тендерных сервисах — часто бухгалтерская отчетность является обязательным пунктом в списке документов, которые нужно предоставить на конкурсную площадку;
  • для привлечения инвесторов или получения банковского кредита — отчетность поможет доказать, что у ИП есть перспективы.

Таким образом, без прозрачного бухучета на ОСНО предпринимателям, скорее всего, не обойтись. И это не будет прихотью или излишеством — наличие финансовой отчетности поможет получить кредит при необходимости, привлечь инвесторов, выиграть в тендере.

Часто говорят: «Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». Актуальны ли данные слова по отношению к ведению бухгалтерии? Конечно. Однако не все знают, что у цитаты есть и продолжение: «Хочешь сделать отлично — найми профессионала».

Начинающий предприниматель для организации финансового учета может пойти несколькими путями:

  • вести бухгалтерию самостоятельно;
  • нанять штатного бухгалтера;
  • заключить договор ГПХ на бухгалтерские услуги или передать задачу на аутсорсинг.

Компетентный бухгалтер в Модульбанке способен взять на себя ответственность за ведение бухгалтерского учёта ИП.

Специалист насчитает суммы налогов, взносов для фондов, подготовит отчётность и отправит её в государственные ведомства. Каждую из этих функций возможно осуществить посредством интернета.

А если для подготовки отчёта понадобятся акты или договоры, Модульбанк запросит их отсканированные оригиналы в чате. В день оплаты налогов предприниматель увидит квитанцию в ЛК, подпишет её нажатием одной кнопки и средства будут перечислены в налоговую службу.

Веб-сервис работает везде, где есть интернет. Обновляется бесплатно, автоматически

Онлайн бухгалтерия для ИП на УСН. Какой банк выбрать?

Сервис можно освоить за 2 дня, он простой и понятный. Есть подсказки, напоминания

Просто загрузите скан в сервис, данные заполнятся в форму автоматически

  • Укажите ИНН организации при добавлении, и сервис автоматически загрузит данные

  • Покажем подозрительных контрагентов и возможные риски

    Отчеты индивидуальных предпринимателей можно разделить на:

    • налоговые;
    • «зарплатные» отчеты ИП с наемными сотрудниками;
    • статистические.

    Первые обязательны для всех, остальное – по ситуации.

    Сдавать их можно тремя способами: лично, по почте заказным письмом и в электронном виде.

    Для всех отчетов действует правило – если последний день сдачи приходится на выходной или праздничный день, то крайний срок переносится на ближайший после него рабочий. Для вашего удобства мы указали сроки с учетом таким переносов.

    Помните, что если вы совмещаете несколько режимов налогообложения, то должны сдавать полный набор отчетов по каждому из них.

    Для того чтобы разобраться в вопросе о том, нужен ли бухгалтер для ИП, рассмотрим какие виды бухгалтерских услуг существуют. В зависимости от рода своей деятельности, каждый индивидуальный предприниматель сможет выбрать наиболее оптимальный для себя вариант.

    Итак, как можно вести бухгалтерский учет индивидуальному предпринимателю?

    Данный вариант подходит тем предпринимателям, которым необходимо вести сложную финансовую отчетность, или тем, кто планирует нанимать работников. В этом случае штатный бухгалтер будет находиться на полном обеспечении ИП.

    Отметим, что в среднем по России (по данным за сентябрь 2014 года) ежемесячная зарплата обычного бухгалтера составляла 29 739 рублей. У главного бухгалтера зарплата выше — порядка 43 875 рублей. К тому же, индивидуальному предпринимателю необходимо начислять страховые взносы (ПФР, ФСС) за свой счет. Размер взносов — 30% от выплат работнику. Помимо этого, ИП оплачивает отпуск работникам (а также больничные, декретные и прочее).

    Для того чтобы штатный бухгалтер работал, ему необходимо создать условия — закупить оргтехнику (отдельный компьютер с выходом в Интернет) и установить все необходимые программы для бухгалтерского учета (включая обновления и консультационно-правовые системы). Также нужно установить программу для сдачи отчетности в электронном виде (если того требует ситуация). Без этих программ бухгалтер не сможет обойтись.

    Несомненным плюсом штатного бухгалтера является возможность совмещения должности бухгалтера с должностями офис-менеджера и кадровика.

    Необходимость в принятии на работу штатного бухгалтера чаще всего появляется у крупных предприятий и организаций в связи с крупными объемами производства.

    Неплохим вариантом для предпринимателя, не желающего самостоятельно заниматься ведением бухгалтерского учета может стать приходящий или удаленный бухгалтер. Он может работать по совместительству, а может оказывать частные бухгалтерские услуги (в качестве ИП). Такой способ сэкономит денежные средства.

    Приходящему бухгалтеру нужно просто платить зарплату, без каких-либо взносов во внебюджетные фонды. Кроме того, удаленный бухгалтер, как правило, имеет свою оргтехнику и необходимое программное обеспечение.

    Стоимость услуг приходящего бухгалтера, как показывает практика, ниже, чем у штатного. Предприниматели, у которых есть необходимость в ведении бухгалтерского учета, вполне смогут позволить себе услуги приходящего бухгалтера.

    Онлайн-бухгалтерия для ИП и ООО на УСН, ЕНВД и патенте

    Использование бесплатных онлайн-сервисов может быть хорошим решением для тех ИП, которые хорошо умеют пользоваться компьютером и для тех, кто разбирается в тонкостях ведения учета и в налогообложении. Для самостоятельного ведения бухгалтерского учета нужно еще и время иметь.

    Отметим, что бесплатные онлайн-сервисы — лишь вспомогательное средство. Они не предназначены для проверки введенных данных. Они просто помогают сформировать отчетность.

    Последнее время все более популярным становится аутсорсинг бухгалтерских услуг. Компании, занимающиеся предоставлением бухгалтерских услуг, обеспечивают клиентам полное сопровождение в обслуживании. За последние пять лет российский рынок аутсорсинга заметно расширился и вырос более чем в 2 раза.

    Популярность аутсорсинга заключается в том, что бухгалтерская компания заключает с ИП договор о профессиональной ответственности, предоставляя гарантии — полное возмещение материального ущерба.

    Кроме того, преимуществом аутсорсинговых компаний является то, что они, как правило, имеют штат специалистов с огромным опытом. Безусловно, данный вариант ведения бухгалтерского учета избавит предпринимателя от множества проблем и значительно упростит и оптимизирует его деятельность.

    Наиболее сложным налоговым режимом в РФ является общая система налогообложения (ОСНО). Многим индивидуальным предпринимателям приходится переходить на этот режим налогообложения в связи с возрастающим уровнем конкуренции. Потребители-организации предпочитают иметь дело с полноценными плательщиками налога НДС.

    Ведение бухгалтерии на общей системе налогообложения довольно сложное дело, и если ИП хочет вести свою деятельность спокойно и избежать штрафных санкций, то при использовании этого режима, ему лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным и компетентным людям (бухгалтеру или в аутсорсинговую компанию).

    Упрощенная система налогообложения в РФ — одна из наиболее популярных. Этот налоговый режим для ИП довольно прост и понятен. Все налоги заменяются одним. Объектами налогообложения выступают «доходы» (6%) или «доходы минус расходы» (15%).

    Напомним, что УСН предполагает ведение Книги учета доходов и расходов (КУДиР). ИП должен предоставить отчет в налоговую инспекцию до 31 марта один раз в год, уплачивать взносы в ПФР и ФСС и делать авансовые платежи по налогу.

    Нужен ли ИП бухгалтер на УСН? Все зависит от сферы деятельности предпринимателя и от наличия у него сотрудников. В большинстве случаев услуги бухгалтера для ИП на УСН не требуются.

    Под патентную систему налогообложения подпадают лишь некоторые виды деятельности. Она может применяться ИП, если численность работников не более 15 человек.

    ИП на УСН ведет КУДиР. В два этапа оплачивается налог. Какая-либо отчетность на ПСН не предусмотрена.

    Нужен ли предпринимателю бухгалтер, если он применяет несложный режим ПСН? Ответить на этот вопрос сможет только сам ИП.

    • Считает налоги и напоминает, когда их нужно заплатить.
    • Помогает подготовить и сдать всю необходимую отчетность в налоговую, ПФР и ФСС через интернет.
    • Ведет учет доходов, расходов и товаров, чтобы вы могли вовремя пополнить склад.
    • Помогает быстро создавать счета, акты, накладные и другие документы.
    • Автоматически рассчитывает налоги с зарплат и помогает отчитаться за сотрудников.
    • Проверяет контрагентов на надежность (на основании данных государственного реестра).

    Кроме того, вы получите

    • Консультации профессионального бухгалтера прямо из системы.

    Как вести бухгалтерию ИП на УСН 6% самостоятельно — пошаговая инструкция

    бесплатного обслуживания на тарифе «Премиум» для новых ИП.

    3 месяца бесплатного обслуживания на тарифе «Премиум» для ИП и ООО старше 90 дней. Подходит для ИП и ООО на УСН, ЕНВД и патенте.

    Специальное предложение для клиентов Альфа-Банка из городов, в которых открыто отделение банка.

    Упрощённая система налогообложения является обособленным налоговым режимом. Он применяется для средних и малых предприятий малого бизнеса. При данной программе минимизирован пакет документов для отчетности. При УСН ИП освобождается от:

    • налога на доходы физических лиц;
    • от НДС;
    • от фиксированных взносов в ПФР и ФСС;
    • от ведения сложных расчетов.

    За не предоставленную вовремя декларацию налоговая вправе наложить штраф в сумме 5% от неуплаченного налога за каждый полный или неполный месяц. Размер штрафа не может превышать 30% от суммы и быть менее 1 000 руб. Также налоговая вправе приостановить движения по расчетному счету ИП.

    Для подтверждения всех сумм, которые прописаны в декларации, ИП ведет книгу учета доходов и расходов. Эту книгу ФНС также может запросить для проверки.

    Обратите внимание! Налогоплательщики, которые не выдают заработную плату физическим лицам, не предоставляют расчеты по страховым взносам.

    Предприниматели обязаны подавать статистическую отчетность в органы статистики. Формы данных отчетов можно найти он-лайн на сайте Росстата.

    На основании п. 3 ст. 80 НК информацию о среднесписочной численности работников предприниматели предоставляют не позднее 20 января текущего года. Данный отчет сдают только те ИП, у которых имеются сотрудники.

    При помощи калькулятора вы можете рассчитать налог по упрощенной системе налогообложения к уплате за конкретный налоговый период, узнаете КБК, чтобы сделать платеж, и и крайний срок, когда налог нужно платить в налоговый орган.

    В онлайн-сервисе Контур.Бухгалтерия после расчета вы сможете заполнить декларацию по УСН и отправить ее через интернет. Первый месяц сможете пользоаться сервисом бесплатно!

    После того, как вы выбрали процент по налогу на УСН (6% или 15%), вам нужно заполнить таблицу для расчета. Само налогообложение вы выбрать не можете — этот калькулятор предназначен для упрощенцев, однако он единый для УСН «доход» и «доход минус расход».

    • Шаг 1. Выберите кто вы: ИП с работниками, ИП без работников или ООО, у которого упрощенка. От этого зависят расчеты.
    • Шаг 2. Правильно выбираем расчетный период: квартал, полгода, 9 месяцев или год.
    • Шаг 3. Если вы являетесь плательщиком торгового сбора на момент расчета, поставьте галочку.
    • Шаг 4. Если вы выбрали “Доходы”, вам нужно внести сами доходы (это не прибыль!), уплаченные страховые взносы за ИП и за сотрудников, а также суммы по больничным за счет работодателя. Помните, что взносы уплачиваются в налоговый период, за который вы считаете налог. К примеру, для уменьшения налога за первую половину 2017 года, взносы за полугодие нужно выплатить в бюджет до 30 июня 2017 года включительно.

    Если вы выбрали “Доходы минус расходы”, вам нужно внести сумму доходов и сумму понесенных расходов.

    В обоих случаях калькулятор рассчитает сколько вам нужно платить в качестве налога по УСН.

    Сервисы ведения онлайн бухгалтерии

    • Легко ведите учёт и заводите первичку
    • Выставляйте счета со смартфона
    • Отправляйте отчётность через интернет
    • Сервис расчитает налоги и напомнит о платеже
    • Начисляйте зарплату, больничные, отпускные

    Как отмечено выше, выбор объекта «доходы» либо «доходы, уменьшенные на величину расходов», совершается ИП при подаче им уведомления о переходе на УСН.

    Выбранный объект можно изменять ежегодно с начала следующего года, подавая новое уведомление до 31 декабря текущего года (кроме участников простого товарищества – для них объект налогообложения только один – доходы, уменьшенные на величину расходов).

    Доходом для ИП является выручка от реализации, т.е. все поступления, связанные с расчетами за:

    • товары (как собственного производства, так и приобретенные для продажи);
    • оказанные услуги;
    • имущественные права.

    Также могут быть доходы и вне реализации – выручка, не относящаяся к реализации товаров и услуг, выручка от источников не по основной деятельности.

    Убыток – это превышение расходов над доходами.

    Выбор ИП в качестве объекта налогообложения УСН «доходы, уменьшенные на величину расходов» позволяет уменьшить налогооблагаемую базу года текущего на сумму убытков предыдущих лет. Причем, убытки можно переносить на следующий год в течение 10 лет, следующих за годом получения убытков.

    Также ИП имеет право добавить в убыток или включить в расходы следующих лет разницу между налогом рассчитанным и уплаченным минимальным налогом.

    До 30 апреля ИП должен подать в налоговую инспекцию по месту своего жительства (регистрации ИП) налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за прошедший налоговый период (год). Этот срок совпадает со сроком уплаты налога УСН.

    Тянуть до последнего со сдачей не стоит. И сначала разумнее сдать декларацию, а уже потом уплатить налог.

    Если у ИП есть трудовые договоры с работниками, он обязан:

    • заключить с работниками трудовые договоры в соответствии с трудовым законодательством, вести трудовые книжки, табели учета рабочего времени;
    • начислять и выплачивать работникам заработную плату в соответствии с трудовыми договорами, штатным расписанием;
    • как налоговый агент, исчислять, удерживать у работников и уплачивать в бюджет НДФЛ с сумм, выплачиваемых своим работникам;
    • вести учет пособий, отпусков, больничных;
    • ежегодно сдавать в налоговую отчет по среднесписочной численности работников;
    • в отношении доходов работников и сумм НДФЛ с этих доходов обязан ежегодно, до 1 апреля, сдавать в налоговую справки 2-НДФЛ, не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом – расчет 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие, девять месяцев, и до 1 апреля- за год;
    • начислять взносы на обязательные пенсионное, медицинское, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
    • ежеквартально сдавать расчет по форме 4-ФСС по начисленным и уплаченным взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в фонд социального страхования;
    • сдавать сведения (ежемесячно СЗВ-М и за год СЗВ(СТАЖ)) по застрахованным работникам и их стажу в пенсионный фонд;
    • сдавать в налоговую инспекцию ежеквартально расчет по страховым взносам.

    Прежде чем нанимать работников, ИП должен изучить каждую из этих позиций отдельно и подробно.

    Сразу после регистрации ИП советуем воспользоваться Интернет-бухгалтерией для ведения бизнеса и сдачи отчетности онлайн. Только сейчас действует акция “год в подарок для новых ИП”, а для ООО – до 3-х месяцев в подарок. Это позволит сэкономить до 200 000 руб. на услугах бухгалтера, что немаловажно для начала бизнеса с нуля.

    Еще одно ее название – облачная бухгалтерия (потому что все документы хранятся на удаленном сервере). Услугу предоставляют специальные интернет–сервисы, обслуживаемые опытными бухгалтерами, юристами, ассистентами, помощью которых клиенты могут воспользоваться в любой момент.

    Кому нужна онлайн-бухгалтерия

    Используется интернет–магазинами, складами, торговыми сетями, офлайн–магазинами, производствами, предпринимателями и фирмами, занятыми в сфере услуг. Сервис обслуживает клиентов на разных системах налогообложения (УСН, ОСНО, патент, ЕНВД, УСНО).

    Программу облачной бухгалтерии можно вести без штатного бухгалтера: её интерфейс настолько прост, что не требует специального образования. Сервис будет полезен независимо от наличия собственного специалиста.

    • С Бухгалтерия Усн Скачать Программу — priorityseed
    • Описание программы 1С Бухгалтерия 8.3 программы 1С.
    • С Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера, скачать бесплатно
    • Онлайн-бухгалтерия для ИП и ООО на УСН и ОСН — какие сервисы.
    • Скачать бесплатно 1С бухгалтерия 8 без регистрации, 1с.
    • УСН для ИП в РБ — 1С Бухгалтерия 8.3 для Беларуси — PO. BY

    Вы также можете обратиться к нам удобным для вас способом: Вы можете передать свои пожелания и идеи напрямую разработчикам непосредственно из приложения. Но в тоже время, в программе присутствует весь необходимый функционал для ведения полноценного учета и сдачи отчетности.Чтобы оформить и записать свое пожелание или обсудить предложения других пользователей, перейдите по ссылке Центр идей в разделе «Информация и поддержка», расположенном на рабочем столе каждого приложения в сервисе. Также есть возможность ведения складского учета и учета заработной платы. Никогда не думал, что стану работать в облачных сервисах. Однако доступность цены привлекла меня к этому продукту.Отчетность очень хорошо реализована, вопросов никаких нет. При взносах в ПФР, ФСС и прочие фонды, в платежном поручении сразу подтягиваются расчетные счета, куда платить. Еще как плюс постоянно актуальные документы и тех поддержка. Мобильное приложение для учета и отчетности малого бизнеса.


    Похожие записи:

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *